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GRP-U8财务软件反记账操作流程
对于财务(wù)人员来(lái)说,必然(rán)会出现这样的(de)情(qíng)况:凭证不小(xiǎo)心记错(cuò)了(le).需(xū)要(yào)修改证书.需要删除凭证.上个月的凭(píng)证需要修改.这种情况怎(zěn)么办?我们需(xū)要使用反(fǎn)记账和反(fǎn)结账。
在GRP-U8在财务管理(lǐ)软件中,凭证的反记(jì)账、反结账(zhàng)等操(cāo)作不再隐(yǐn)藏,可(kě)以直接在系统功能中调用(yòng),非常方便。让我们来看看具体的操作(zuò)吧(ba)!
1.反记账凭证
首先,你可以打开你想要的反记账凭证,然后点(diǎn)击左上角(jiǎo)的凭证“文件反记账”,可以(yǐ)反记账凭证。
所以问题是(shì),如何批量记(jì)账(zhàng)一批凭(píng)证?我(wǒ)们可以点(diǎn)击下面的凭证处理点击“已记账”标(biāo)签,
找到你想要的反记账凭证。然后点击左上(shàng)角的“文件”-“凭证反(fǎn)记账”。。从界面中选择“所(suǒ)有凭证”或者“所选凭证(zhèng)”即可。
2.反结帐凭证
如果当(dāng)月结(jié)算,则意(yì)味着当月凭证(zhèng)已密封,不能进(jìn)行反记账审计等修改操作。此时,我们需要使(shǐ)用软(ruǎn)件“凭证反结账”功能。
点击左侧“账务处(chù)理”-“期末处理”-“反结(jié)账”
确(què)定(dìng)当前反结账日期是否正确,点击(jī)执行即可反结账(zhàng)当月(yuè)
注意:
1.如果把底部“自动删除期末(mò)处理生(shēng)成的凭证”如果(guǒ)打勾,电脑会自动删除(chú)每月自动生(shēng)成的收支结转凭证。
2.要依次进行(háng)反结(jié)账。比如系统已经结(jié)账到7月,要修改1月份的凭证,登录到(dào)7月份进(jìn)行反结账,然后退出重新登录到6月份。1月份(fèn)的凭证(zhèng)只有在反结账后才(cái)能修改(gǎi)。
3.反年(nián)结(jié)的(de)正(zhèng)确操作
假如需要修改往年(nián)的凭证(zhèng)、反记账等(děng)操作,正确的步骤应该是什么?让(ràng)我们一(yī)起来看看。
例如(rú):我们应该(gāi)在2016年(nián)11月对1号凭证(zhèng)进行(háng)反记账,然后对凭证(zhèng)进行审核和修改。现在的业务(wù)已(yǐ)经到(dào)了2017年7月,所有(yǒu)的凭(píng)证都记账(zhàng)了。
步(bù)骤1:对2017年所有凭证进行反(fǎn)记账(重要!
步骤2:重新(xīn)登录(lù)软件,业务日期为2016-12-31。然后进行反结(jié)账操作。
新的GRP-U在8软件中,反年结不需要强制备份下(xià)一(yī)年的数据,可(kě)以直接点(diǎn)击执行(háng),12月反结账(R9系列软件还需(xū)要保存(cún)新年数据)。
步骤(zhòu)3:12月16日反结账后,还需(xū)要进入(rù)11月,进行反(fǎn)结账,然(rán)后(hòu)对11月1日的凭证进行反(fǎn)记账和(hé)凭(píng)证审(shěn)核。
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